湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2019-08-06 10:44
一、湘潭縣茶恩寺鎮人民政府概況
(一)職能職責
1.在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。
3.按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。
4.負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益。
5.負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。
6.發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。
7.負責計劃生育、勞動就業、安全生產管理、初級衛生保健、民兵、兵役、僑務等工作。
8.指導和幫助居民委員會搞好組織建設和制度建設,發揮居民委員會的群眾自治組織作用。
9.配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。
10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
11.負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。
12.負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。
13.會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。
14.承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)部門決算單位構成
茶恩寺鎮人民政府設機構數11個,分別為黨政綜合辦公室、經濟發展辦公室、民政和社會保障辦公室、綜治維穩和安全生產監督管理辦、財政所、農技農機畜牧水產推廣服務中心、林業站、水利站、文體廣播站、村鎮規劃建設環保站、衛生和計劃生育辦公室。其中民政和社會保障辦由社保站一個單位構成;綜治維穩和安全生產監督管理辦公室由綜治辦、安監站二個單位構成;農技農機畜牧水產推廣中心由農技站、農機站、畜牧站三個單位構成。
二、 湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度部門決算情況說明
(一)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年收入共計5027.08萬元,其中財政撥款1708.18萬元,上級補助收入3318.90萬元。與上年收入相比,2018年收入增加1188.82萬元,增加率為30.97%;其中財政撥款比上年減少797.57萬元,減少率為31.83%;上級補助收入比上年增加1986.4萬元,增加率為149.07%。
2018年支出共計5027.08萬元,其中基本支出2703.59萬元、項目支出2323.49萬元。比2017年支出增加1188.82萬元,增加率為30.97%;其中基本支出減少1134.67萬元,減少率為29.56%;新增項目支出2323.49萬元,主要是金茶公路建設和精美湘潭建設支出增加。
(二)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度收入決算情況說明
本年收入5027.08萬元:其中一般公共服務支出2620.82萬元,占總收入的52.13%;公共安全支出185.22萬元,占總收入的3.68%;科學技術支出10萬元,占總收入的0.2%;文化體育與傳媒支出69.25萬元,占總收入的1.38%;社會保障和就業支出66.07萬元,占總收入的1.31%;醫療衛生與計劃生育支出84.39萬元,占總收入的1.68%;節能環保支出15萬元,占總收入的0.3%;城鄉社區支出207.07萬元,占總收入的4.12%;農林水支出1,731.26萬元,占總收入的34.44%其他支出38萬元,占總收入的0.76%。
(三)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度支出決算情況說明
本年支出5027.08萬元:其中一般公共服務支出2620.82萬元,占總收入的52.13%;公共安全支出185.22萬元,占總收入的3.68%;科學技術支出10萬元,占總收入的0.2%;文化體育與傳媒支出69.25萬元,占總收入的1.38%;社會保障和就業支出66.07萬元,占總收入的1.31%;醫療衛生與計劃生育支出84.39萬元,占總收入的1.68%;節能環保支出15萬元,占總收入的0.3%;城鄉社區支出207.07萬元,占總收入的4.12%;農林水支出1,731.26萬元,占總收入的34.44%其他支出38萬元,占總收入的0.76%。
(四)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年財政撥款收入 1,708.18萬元,其中政府性基金預算財政撥款38萬元,支出1708.18萬元; 2017年財政撥款收入2505.75萬元,其中無政府性基金預算財政撥款,支出2505.75萬元。較2017年,2018年財政撥款比上年減少797.57萬元,減少率為31.83%;
(五)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明(參見部門決算Z07表)
1.財政撥款支出決算總體情況。
2018年財政撥款總決算支出1670.18萬元,2017年財政撥款總決算支出2505.75萬元,比上年減少33.35%。
2.財政撥款支出決算結構情況。
2018年財政撥款本年支出決算數為1670.18萬元,其中一般公共服務支出593.17萬元,占本年財政撥款支出35.52%;公共安全支出135.09萬元,占本年財政撥款支出8.09%;文化體育與傳媒支出29.21萬元,占本年財政撥款支出1.75%;社會保障和就業支出29.21萬元,占本年財政撥款支出1.75%;醫療衛生與計劃生育支出82.72萬元,占本年財政撥款支出4.95%;城鄉社區支出93.43萬元,占本年財政撥款支出5.59%;農林水支出682.35萬元,占本年財政撥款支出40.85%;科學技術支10萬元,占本年財政撥款支出0.6%,節能環保支出15萬元,占本年財政撥款支出0.9%。
3.政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出與全年預算基本持平。
(六)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年一般公共預算財政撥款基本支出為1625.18萬元。其中工資福利支出1011.37萬元,占基本支出的62.23%,一般商品與服務支出208.24萬元,占基本支出的12.81%,對個人和家庭補助支出405.57萬元,占基本支出的24.96%。
(七)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明(參見部門決算CS05表)
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年“三公”預算數75萬元,其中公務接待費75萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元;2018年“三公”經費決算支出24.11萬元,其中公務接待費24.11萬元,公務用車運行0萬元,因公出國(境)費0萬元。2017年“三公”決算數50.85萬元,其中公務接待費50.85萬元,公務用車運行費0萬元,因公出國(境)費0萬元;2018年“三公”經費決算支出相比年初預算減少50.89萬元,與2017年決算數相比減少26.78萬元,主要因開設公共食堂和設飯卡制度減少了公務接待用餐等費用開支。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
本單位2018年“三公”經費支出無因公出國(境)團組數及人數,無公務用車、國內公務接待750批次共6615人。
(八)關于湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度政府性基金預算收入支出決算情況(參見部門決算Z09表)
2018年本單位政府性基金預算財政撥款38萬元,其中用于社會福利的彩票公益金支出38萬元。
(九)其他重要事項
1.機關運行經費支出情況
本部門2018年度機關運行經費支出208.24萬元,比2017年減少423.88萬元,降低67.06%。主要原因是:嚴格控制日常開支
2.政府采購支出情況。無
3.國有資產占用情況。無
(十)特殊名詞解釋。無
三、 預算績效情況的說明
2018年度我單位所有項目資金符合國家政策需求,目標明確 ,組織管理到位,執行項目有力,在資金使用過程中,實際支出與計劃規定的用途一致,收支平衡,資金使用都能做到公開透明。
四、 湘潭縣茶恩寺鎮人民政府2018年度部門決算表(附件1-8)
附件2:部門收入決算表Z03.xls
附件4:部門支出決算表Z04.xls
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