湘潭縣貧困幫扶中心2020年部門預算和“三公”經費預算公開的縣級公示
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2020-05-28 15:40
目 錄
第一部分 湘潭縣貧困幫扶中心2020年部門預算說明
一、單位基本概況
1、部門職責
2、機構設置
二、部門預算單位構成
三、2020年部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2、“三公”經費預算情況
3、政府采購預算情況
4、政府性基金預算支出
5、政府購買服務支出
6、國有資產占用情況說明
7、績效評價情況。
六、名詞解釋
第二部分 湘潭縣貧困幫扶中心2020年度部門預算表
1、部門財政撥款收支總表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算“三公”經費支出表
5、政府性基金預算支出表
6、部門收支總表
7、部門收入總表
8、部門支出總表
一、單位基本情況:
1、部門職責
湘潭縣貧困幫扶中心是湘潭縣農業農村局所屬公益一類事業單位,為正科級。縣貧困幫扶中心貫徹落實黨中央關于貧困幫扶工作的方針政策和決策部署,全面落實省委、市委、縣委關于貧困幫扶工作的部署要求,在履行職責過程中堅持和加強黨對貧困幫扶工作的集中統一領導。主要職責是:
(1)貫徹執行黨和國家扶貧開發工作方針、政策,參與研究擬定全縣扶貧開發工作的政策和全縣扶貧開發發展規劃。
(2)根據有關規定協調管理中央、省、市、縣財政扶貧專項資金。
(3)組織實施并指導扶貧有關的培訓工作。負責扶貧有關的信息收集整理和宣傳報道工作。負責貧困狀況監測與統計工作。
(4)參與指導和協調全縣社會扶貧開發工作。
(5)協助有關部門制定全縣駐村幫扶工作計劃。
(6)協助做好縣精準扶貧工作領導小組辦公室的日常工作。
(7)完成縣委、縣人民政府、縣精準扶貧工作領導小組、縣農業農村局交辦的其他工作任務。
2、機構設置情況
縣貧困幫扶中心核定全額撥款事業編制16名,設主任1名,副主任3名。內設:綜合股、規劃財務股、政策法規股、貧困監測股、扶貧開發股。
二、部門預算單位構成
湘潭縣貧困幫扶中心只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2020年部門預算編制范圍的只有湘潭縣貧困幫扶中心本級。
三、 2020年部門收支總體情況
總體概況
部門收入預算7003.47萬元,其中縣級財政預算撥款 3208.47萬元,上級補助收入3795萬元。由于是新成立單位沒有上年度比對數。
部門支出預算7003.47萬元,其中基本支出87.47萬元,項目支出6916萬元。
(一)收入預算,2020年年初預算數7003.47萬元;其中,一般公共預算撥款3208.47萬元。由于是新成立單位沒有上年比對數。
(二)支出預算,2020年年初預算數7003.47萬元;其中,農林水支出7003.47萬元。主要內容是基本支出87.47萬元,項目支出6916萬元。由于是新成立單位沒有上年比對數。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年本部門一般公共預算撥款支出預算3208.47萬元,其中,農林水支出3208.47萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2020年年初預算數為87.47萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費77.79萬元以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費9.68萬元和對個人和家庭的補助0萬元。
(二)項目支出:2020年年初預算數為3121萬元,是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,明細如下:
項目性專項精準扶貧專項資金2300萬:
1.省定貧困村縣級配套建設資金560萬;
2.產業扶貧專項項目資金與面上村村級產業扶貧資金1190萬元;
3.2019年度鄉鎮脫貧攻堅工作考核獎補資金(產業扶貧)330萬;
4.扶貧特惠保縣級配套資金120萬;
5.小額信貸風險補償金100萬元。
業務性專項精準扶貧專項工作經費821萬:
1.扶貧專項工作經費621萬;
2.社會扶貧網經費200萬。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2020年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款9.68萬元,由于新成立的單位沒有上年度對比數。
2、“三公”經費預算
2020年公共財政撥款安排“三公”經費預算0.8萬元,其中:公務接待費0.8萬元,無公務用車運行維護費,無因公出國(境)費。
2020年"三公"經費預算與上年度預算比較情況:2020年“三公”經費預算數為0.8萬元,其中:公務接待費0.8萬元,公務用車購置0萬元、車輛運行費0萬元、因公出國(境)費0萬元。由于是新成立的單位,2019年無數據。
3、政府采購情況。(無)
4、政府性基金預算支出。(無)
5、政府購買服務支出。(無)
6、國有資產占用情況說明:單位共有車輛0臺。單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套),單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。
7、績效評價情況。
縣貧困幫扶中心原是農業農村局內設股室,農業農村局根據《湘潭縣財政局關于做好2019年度本級預算支出績效自評工作的通知》的工作要求做好了績效評價,2020年將按要求加強對項目資金的績效管理工作,認真對照財政支出績效評價指標體系進行了自評,圍繞項目產出、項目效益等指標進行評價,按要求開展預算績效管理工作。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
第二部分:
湘潭縣貧困幫扶中心2020年度部門預算表
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表 單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
一、一般公共預算撥款 |
3208.47 |
一、本年支出 |
3208.47 |
|
經費撥款 |
3208.47 |
(一)一般公共服務支出 |
|
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術支出 |
|||
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
|||
|
(七)社會保障和就業支出 |
|||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
3208.47 |
||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收 入 總計 |
3208.47 |
支 出 總 計 |
3208.47 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預算數 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
| 213 | 農林水支出 | 3208.47 | 87.47 | 3121.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 3208.47 | 87.47 | 3121.00 | ||
|
2130501 |
行政運行(扶貧) |
87.47 |
87.47 |
0 | ||
|
2130599 |
其他扶貧支出) |
3121.00 |
0 |
3121.00 |
||
|
合 計 |
3208.47 |
87.47 |
3121.00 |
|||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
|
經濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經費 |
公用經費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
工資福利支出 |
77.79 |
77.79 |
||
|
30101 |
基本工資 |
27.15 |
27.15 |
||
|
30102 |
津貼補貼 |
6.49 |
6.49 |
||
|
30103 |
獎金 |
14.16 |
14.16 |
||
|
30107 |
績效工資 |
10.79 |
10.79 |
||
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
7.24 |
7.24 |
||
|
30110 |
職工基本醫療保障繳費 |
4.53 |
4.53 |
||
|
30112 |
其他社會保障繳費 |
0.84 |
0.84 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
6.59 |
6.59 |
||
|
302 |
商品和服務支出 |
9.68 |
9.68 |
||
|
30201 |
辦公費 |
0.80 |
0.80 |
||
|
30202 |
印刷費 |
0.40 |
0.40 |
||
|
30205 |
水費 |
0.16 |
0.16 |
||
|
30206 |
電費 |
0.64 |
0.64 |
||
|
30207 |
郵電費 |
0.16 |
0.16 |
||
|
30211 |
差旅費 |
0.48 |
0.48 |
||
|
30213 |
維修(護)費 |
0.40 |
0.40 |
||
|
30215 |
會議費 |
0.40 |
0.40 |
||
|
30216 |
培訓費 |
0.40 |
0.40 |
||
|
30217 |
公務接待費 |
0.80 |
0.80 |
||
|
30228 |
工會經費 |
0.89 |
0.89 |
||
|
30229 |
福利費 |
1.11 |
1.11 |
||
|
30299 |
其他日常公用經費 |
3.04 |
3.04 |
||
|
303 |
對個人和家庭補助 |
0 |
0 |
||
|
合 計 |
87.47 |
77.79 |
9.68 |
||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
|
上年預算數 |
本年預算數 |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
||||
|
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
||||||
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.80 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.80 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預算財政撥款支出 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預算數 |
項目 |
預算數 |
|
收入合計 |
7003.47 |
一、本年支出 |
7003.47 |
|
一、一般公共預算撥款 |
3208.47 |
(一)一般公共服務支出 |
|
|
經費撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
(三)公共安全支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(四)教育支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(五)科學技術支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
3795.00 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
|
|
五、其他收入 |
(七)社會保障和就業支出 |
||
|
(八)醫療衛生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節能環保支出 |
|||
|
(十)城鄉社區支出 |
|||
|
(十一)農林水支出 |
7003.47 |
||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業服務業等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結轉下年 |
|||
|
收入總計 |
7003.47 |
7003.47 |
|
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經費 撥款 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
| 213 | 農林水支出 | 7003.47 | 3208.47 | 3208.47 | 3795.00 | ||||||
| 21305 | 扶貧 | 7003.47 | 3208.47 | 3208.47 | 3795.00 | ||||||
|
2130501 |
行政運行(扶貧) |
87.47 |
87.47 |
87.47 |
|||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出(精準扶貧專項資金) |
6095.00 |
2300.00 |
2300.00 |
3795.00 |
||||||
|
2130599 |
其他扶貧支出(精準扶貧專項工作經費) |
821.00 |
821.00 |
821.00 |
|||||||
|
合計 |
7003.47 |
3208.47 |
3208.47 |
3795.00 |
|||||||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
| 213 | 農林水支出 | 7003.47 | 87.47 | 6919.00 | ||
| 21305 | 扶貧 | 7003.47 | 87.47 | 6916.00 | ||
|
2130501 |
行政運行(扶貧) |
87.47 |
87.47 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出(精準扶貧專項資金) |
6095.00 |
6095.00 |
|||
|
2130599 |
其他扶貧支出(精準扶貧專項工作經費) |
821.00 |
821.00 |
|||
|
合計 |
7003.47 |
87.47 |
6916.00 |
|||
公告單位:湘潭縣貧困幫扶中心
監督電話:57777660 12317
電子郵箱:25462894@qq.com
湘潭縣貧困幫扶中心
2020年5月28日
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