湘潭縣城鄉規劃局2018年部門預算和“三公”經費預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2018-02-12 16:36
一、部門基本概況
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l.根據黨和國家的有關方針、政策及法律、法規,制定全縣城鄉建設規劃和中長期發展規劃并組織實施。
2.擬訂全縣城鄉規劃管理方面的規范性文件,并報批后組織實施和監督檢查。
3.組織編制、修訂湘潭縣縣城總體規劃、詳細規劃等法定規劃;指導和配合各類專項規劃的編制;負責城市景觀環境規劃、城市設計、專項規劃等及城鄉規劃區范圍內的鎮、鄉、村規劃的審查及審批的有關工作。
4.負責城鄉規劃區范圍內建設項目的規劃管理工作;按權限審批或參與審查縣域內大中型建設項目選址,核定規劃條件;承擔本行政區內城鄉規劃的審批及報批工作;負責核發權限內有關城鄉規劃許可證照;負責建設工程的規劃條件核實。
5.負責對城鄉規劃區范圍內的城鄉規劃編制、審批、修改、實施的監督檢查;并依法公開監督檢查情況和處理結果,接受公眾查閱和監督。
6.負責本行政區內城鄉規劃設計和城鄉勘測的統一管理;負責監督管理城鄉規劃編制單位從事城鄉規劃編制活動。
7.承擔本行政區城鄉規劃區范圍內違法、違章建設行為的查處。
8.負責牽頭全縣數字城市平臺建設。
9.承擔本行政區內戶外廣告設置的規劃管理,確定戶外廣告布點的地區、路段和設置要求。
10.負責對大中型建設項目選址的可行性論證、土地性質調整地塊的規劃可行性論證和所有建設工程項目的經濟技術指標和建筑面積復核的審查審查工作,參與建設工程項目的初步方案設計、施工圖審查。
11.指導、監督鄉鎮村鎮規劃管理工作。
12.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
湘潭縣城鄉規劃局屬行政單位,內設股室6個,即辦公室、城鄉規劃編制股、規劃管理股(行政審批股)、法規股、技術股、執法監察大隊。城鄉規劃設計院為規劃局下設生產經營性事業單位。
我局機關現有編制人數25人(不包括獨立核算單位),其中行政編制22人,工勤編制3名,實有在職人員53人(其中統發人員14人,非統發全額人員18人,人事代理人員17人),退休人員6人,車輛編制數3輛,實有1輛。
湘潭縣部門只有本級,沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制范圍的只有湘潭縣規劃局部門本級。
二、2018年部門收支總體情況
(一)收入預算
2018年年初預算數2086萬元,其中,一般公共預算撥款786.01萬元,納入預算管理的非稅收入30萬元。收入較去年增加713萬元,主要是專項規劃編制經費增加及增資。
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2018年年初預算數2086萬元,其中,一般公共服務 786.01萬元,支出較去年增加713萬元,主要是基本支出增加7.55萬元,項目支出增加705.45萬元。
三、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入2086萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出
2018年年初預算數404.56萬元(其中人員基本支351.98萬元,一般商品和服務支出共計52.28萬元,對個人和家庭的補助支出0.3萬元),是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
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2018年年初預算數1681.45萬元(主要用于1、規劃編制經費1300萬元;2、非稅執收成本30萬元;3、業務性專項支出216萬元;4、項目性專項支出135.45萬元),是單位為完成工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括項目性專項和業務工作專項。
四、其他重要事項的情況說明
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2018年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款780.42萬元,比2017年預算增加7.42萬元。
(二)“三公”經費預算
2018年公共財政撥款安排“三公”經費預算13.28萬元,其中:公務接待費7.28萬元,公務用車運行維護費6萬元,無因公出國(境)費。
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本年度機關預算政府采購支出1340萬元(其中:規劃編制設計科研費1300萬元,辦公設備購置及信息網絡費用等40萬元)。
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全年預計納入預算管理的非稅收入30萬元,安排支出30萬元。
五、名詞解釋
1.機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網絡、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3.基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 780.42 | 一、本年支出 | 786.01 |
經費撥款 | 750.42 | (一)一般公共服務支出 | 404.56 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 30 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 |
| (三)公共安全支出 | |
|
| (四)教育支出 | |
|
| (五)科學技術支出 | |
|
| (六)文化體育與傳媒支出 | |
|
| (七)社會保障和就業支出 | |
|
| (八)醫療衛生與計劃生育支出 | |
|
| (九)節能環保支出 | |
|
| (十)城鄉社區支出 | 381.45 |
|
| (十一)農林水支出 | |
|
| (十二)交通運輸支出 | |
|
| (十三)資源勘探信息等支出 | |
|
| (十四)商業服務業等支出 | |
|
| (十五)金融支出 | |
|
| (十六)國土海洋氣象等支出 | |
|
| (十七)住房保障支出 | |
|
| (十八)糧油物資儲備支出 | |
|
| (十九)其他支出 | |
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 780.42 | 支 出 總 計 | 786.01 |
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2120101 | 非稅執收成本 | 30 | 30 | |||
3021502 | 規劃委員會經費 | 11 | 11 | |||
2120101 | 行政運行 | 49 | 49 | |||
2120101 | 業務性專項支出 | 86 | 86 | |||
3029901 | 規劃執法經費 | 70 | 70 | |||
3029905 | 規劃編制進度款 | 115.45 | 115.45 | |||
2120101 | 編制前期工作經費 | 20 | 20 | |||
| 合 計 | 381.45 | 30 | 351.45 | ||
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 351.98 | 351.98 | ||
302 | 商品和服務支出 | 52.28 | 52.28 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 0.3 | 0.3 | ||
| 合 計 | 404.56 | 352.28 | 52.28 | |
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
16.6 |
| 16.6 |
| 6 | 10.6 | 13.28 |
| 13.28 |
| 6 | 7.28 |
說明:2018年三公經費預算數比2017年減少3.32萬元;實有車輛1臺,標準為6萬元/臺;2018年預計接待批次300次,接待 人數6500人左右。
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 780.42 | 一、本年支出 | 786.01 |
經費撥款 | 750.42 | (一)一般公共服務支出 | 404.56 |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | 30 | (二)國防支出 | |
二、政府性基金收入 |
| (三)公共安全支出 | |
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
| (四)教育支出 | |
四、上級補助收入 |
| (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 |
| (六)文化體育與傳媒支出 | |
|
| (七)社會保障和就業支出 | |
|
| (八)醫療衛生與計劃生育支出 | |
|
| (九)節能環保支出 | |
|
| (十)城鄉社區支出 | 381.45 |
(十一)農林水支出 | |||
(十二)交通運輸支出 | |||
|
| (十三)資源勘探信息等支出 |
|
|
| (十四)商業服務業等支出 |
|
|
| (十五)金融支出 |
|
|
| (十六)國土海洋氣象等支出 |
|
|
| (十七)住房保障支出 |
|
|
| (十八)糧油物資儲備支出 |
|
|
| (十九)其他支出 |
|
| 二、結轉下年 |
| |
收入總計 | 780.42 | 支 出 總 計 | 786.01 |
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 750.42 | 750.42 | ||||||||
21202 | 城鄉社區管理事務 | 750.42 | 750.42 | ||||||||
2120201 | 行政運行 | 750.42 | 750.42 | ||||||||
212 | 城鄉社區支出 | 30 | 30 | ||||||||
21202 | 城鄉社區管理事務 | 30 | 30 | ||||||||
2120201 | 行政運行 | 30 | 30 | ||||||||
合計 | 780.42 | 750.42 | 30 | ||||||||
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
212 | 城鄉社區支出 | 404.56 | 404.56 | |||
21202 | 城鄉社區管理事務 | 404.56 | 404.56 | |||
2120201 | 行政運行 | 404.56 | 404.56 | |||
212 | 城鄉社區支出 | 381.45 | 381.45 | |||
21202 | 城鄉社區管理事務 | 381.45 | 381.45 | |||
2120201 | 行政運行 | 381.45 | 381.45 | |||
合 計 | 786.01 | 404.56 | 381.45 | |||
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