湘潭縣農業局2017年度財政預算
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2017-06-06 10:18
一、部門基本情況
1、主要職責。擬訂全縣農業發展戰略、中長期發展規劃并指導實施。負責農業行政執法,推進農業依法行政;指導糧食等主要農產品生產,組織落實促進糧食等主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整和產業品質的改善;組織實施有關農業項目;承擔提升農產品質量安全水平的責任;負責農業生產資料監督管理。負責農作物有害生物防治工作。承擔農業防災減災的責任。負責農業科技培訓和農村勞動力轉移就業培訓工作;負責全縣耕地質量監督管理工作。管理農業經濟信息,監測分析農業經濟運行,開展相關農業統計工作。負責全縣科教興農的指導協調。制定并實施農業生態建設規劃,指導農業生物 質能產業發展和農業節能減排,承擔指導農業面源污染治理有關工作。研究提出穩定和完善農村經營管理體制的建議。指導農村土地承包、承包合同管理、土地確權登記、土地經營權流轉等工作。組織開展農業貿易促進和有關經濟、技術交流與合作。指導農產品出口基地建設。承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
2、機構設置。下設股站:辦公室、計劃股、財務股、人事股、監察室、法規股、離退休人員管理服務股、工會、婦委會、糧油站、執法大隊、種子管理站、蔬菜辦、土肥站、經作站、農產品質量安全監督管理股、農環站、植保植檢站、檢測中心、新農村建設辦、農業產業化辦、扶貧辦、能源辦、農推服務中心、農經站。二級機構:湘潭縣原種場。
二、部門預算單位構成
湘潭縣農業局只有本級,沒有其它二級預算單位,因此,納入2017年部門預算編制范圍的只有湘潭縣農業局本級。
三、部門收支總體情況
2017年部門預算收包括一般公共預算收入和上級補助收入。
(一)收入預算,2017年年初預算數2864.66萬元,其中一般公共預算撥款2364.66萬元,上級補助收入500萬元。收入較去年減少677.56萬元。主要是2017年減少了部分投入少成效不明顯的項目,進行項目資金整合等原因造成。
(二)支出預算,2017年年初預算數2864.66萬元,其中一般公共預算撥款2364.66萬元,上級補助收入500萬元。收入較去年減少677.56萬元。主要是2017年減少了部分投入少成效不明顯的項目,進行項目資金整合等原因造成。
四、一般公共預算撥款支出預算
2017年一般公共預算撥款收入2364.66萬元,具體安排如下:
(一)基本支出:2017年年初預算數為1354.66萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成是常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津補貼等人員經費及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2017年年初預算數為1010萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。其中:
1、農村土地承包管理與土地流轉管理工作經費20萬元,主要用于農村土地承包與流轉的政策宣傳、培訓和管理等支出。
2、農業行政執法110萬元,主要用于全縣種子、農藥、肥料等農資市場的宣傳培訓、高毒農藥消毀等執法成本支出。
3、能源安全生產經費35萬元,主要用于全縣大型沼氣安全監管和農戶家用沼氣的安全管理等支出。
4、農業勞模補助資金6萬元,主要用于已經鑒定為農業勞模的補助支出。
5、農產品質量安全檢測、農產品質量安全管理20萬元,主要用于農產品取樣、檢測、市場準入和宣傳培訓等支出。
6、“精美湘潭、精美蓮鄉”工作經費20萬元,主要用于按照市政府要求實施“精美湘潭、精美蓮鄉”的展示、評價、宣傳發動等支出。
7、農民負擔監管經費10萬元,主要用于監督農民負擔的宣傳和實際負擔的調查等支出。
8、發展村集體經濟收入專項資金34萬元,主要用于17個鄉鎮村級集體經濟收入的統計管理支出。
9、新型職業農民培育工程、農民教育培訓60萬元,主要用于培訓農民新技術和新型職業農民的培育支出。
10、梅林示范片經費150萬元,支持梅林示范片基礎設施建設等支出。
11、高檔優質稻原種繁育10萬元,支持湘潭縣原種場高檔優質稻良種發育。
12、三項補貼工作經費150萬元,主要用于支持鄉、鎮和村核定農戶糧食種植面積及獎勵先進單位的支出。
13、湘蓮辦工作經費40萬元,主要用于湘蓮辦湘蓮栽培技術宣傳培訓、出口湘蓮示范基地創建工作經費和湘潭縣湘蓮原種場的日常運行經費。
14、農業農村工作考核先進單位及個人獎勵資金100萬元,按照縣政府表彰要求獎勵農業農村工作先進鄉鎮、村、糧食加工企業、農民專業合作社和種糧大戶。
15、產糧大縣獎勵資金50萬元,主要用于農業局推廣農業技術支出。
16、金坪復興示范片經費45萬元,支持金坪復興示范片基礎設施建設等支出。
17、國有農場稅費和社會職能改革扶持資金100萬元,因湘潭縣原種場稅費改革和社會職能剝離后減少的收入,主要用于該場管理人員工資、養老保險和日常維修等公益性支出。
18、高產創建補助資金20萬元,主要支持每個鄉鎮舉辦的高產創建示范片的宣傳培訓和種子、農藥補助支出。
19、綠色食品標準化生產基地建設項目10萬元,主要用于我縣農業部已認定的10萬畝優質稻和10萬畝湘蓮綠色食品標準化基地的宣傳培訓、檢驗監測等支出。
20、農作物重大病蟲鼠害綜合防治推廣技術20萬元,主要用于農作物重大病蟲草鼠和遷飛性害蟲的預測預報、應急防治技術指導。
21、扶貧專項資金3320萬元,主要用于產業扶貧引導資金400萬元,省定貧困村建設資金420萬元,縣辦省定貧困村與市辦村補差資金315萬元,小額信貸風險補償資金1300萬元,2016年省定貧困村摘帽退出縣級獎金280萬元,易地扶貧配套資金185萬元,考核及工作經費420萬元。
22、救災備荒種子儲備費60萬元,用于為應對重大自然災害而儲備的種子生產利息、專用包裝、相關檢驗檢測、儲存和轉商等補助。
23、農村土地承包經營權確權登記頒證工作經費100萬元,用于土地承包經營權確權頒證工作的測量、統計和認定等工作支出。
24、秋冬種生產資金115萬元,用于支持秋冬種生產的種子采購和示范基地開溝補助等支出。
五、其它重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2017年本級機關運行經費當年一般公共預算撥款1354.66萬元,比2016年預算增加249.44萬元,上升23%。
2、“三公”經費預算
2017年三公經費74.37萬元,其中公務接待費預算62.37萬元;公務用車運行費12萬元;沒有因公出國(境)費預算。2017年“三公”經費預算同2016年“三公”經費預算。
六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
2017年5月24日
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
收 入 | 支 出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2364.66 | 一、本年支出 | 2364.66 |
經費撥款 | 2364.66 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
(四)教育支出 | |||
(五)科學技術支出 | |||
(六)文化體育與傳媒支出 | |||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | 2364.66 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收 入 總計 | 2364.66 | 支 出 總 計 | 2364.66 |
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)
一般公共預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 預算數 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
2130101 | 行政運行 | 1354.66 | 1354.66 | |||
2130104 | 事業運行 | 100 | 100 | |||
2130108 | 病蟲害控制 | 20 | 20 | |||
2130109 | 農產品質量安全 | 20 | 20 | |||
2130110 | 執法監管 | 110 | 110 | |||
2130120 | 穩定農民收入補貼 | 20 | 20 | |||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 34 | 34 | |||
2130126 | 農村公益事業 | 195 | 195 | |||
2130147 | 農資綜合補貼 | 150 | 150 | |||
2130199 | 其他農業支出 | 341 | 341 | |||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20 | 20 | |||
合 計 | 2364.66 | 1354.66 | 1010 | |||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)
一般公共預算基本支出表
單位:萬元
經濟分類科目 | 基本支出 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 人員經費 | 公用經費 | |
類 | 款 | ||||
301 | 工資福利支出 | 1088.93 | 1088.93 | ||
302 | 商品和服務支出 | 164.6 | 164.6 | ||
303 | 對個人和家庭補助 | 101.13 | 101.13 | ||
合 計 | 1354.66 | 1088.93 | 265.73 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)
一般公共預算“三公”經費支出表
單位:萬元
上年預算數 | 本年預算數 | ||||||||||
合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | 合計 | 因公 出國(境)費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||||
小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | 小計 | 公務用車購置費 | 公務用車運行費 | ||||||
74.37 | 0 | 28 | 28 | 46.37 | 74.37 | 0 | 12 | 12 | 62.37 | ||
部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)
政府性基金預算支出表
單位:萬元
功能分類科目 | 本年政府性基金預算財政撥款支出 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
我單位無此項指標 | ||||||
合計 | ||||||
部門收支總表
單位:萬元
收入 | 支出 | ||
項目 | 預算數 | 項目 | 預算數 |
一、一般公共預算撥款 | 2864.66 | 一、本年支出 | 2864.66 |
經費撥款 | 2364.66 | (一)一般公共服務支出 | |
納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | (二)國防支出 | ||
二、政府性基金收入 | (三)公共安全支出 | ||
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 | (四)教育支出 | ||
四、上級補助收入 | 500 | (五)科學技術支出 | |
五、其他收入 | (六)文化體育與傳媒支出 | ||
(七)社會保障和就業支出 | |||
(八)醫療衛生與計劃生育支出 | |||
(九)節能環保支出 | |||
(十)城鄉社區支出 | |||
(十一)農林水支出 | 2864.66 | ||
(十二)交通運輸支出 | |||
(十三)資源勘探信息等支出 | |||
(十四)商業服務業等支出 | |||
(十五)金融支出 | |||
(十六)國土海洋氣象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | |||
(十八)糧油物資儲備支出 | |||
(十九)其他支出 | |||
二、結轉下年 | |||
收入總計 | 2864.66 | 支 出 總 計 | 2864.66 |
部門收入總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 一般公共預算撥款 | 政府性基金收入 | 納入專戶管理的非稅收入撥款 | 上級補助收入 | 其他 收入 | |||||
科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 經費 撥款 | 納入一般公共預算管理的非稅收入撥款 | |||||||
類 | 款 | 項 | |||||||||
2130101 | 行政運行 | 1354.66 | 1354.66 | 1354.66 | |||||||
2130104 | 事業運行 | 100 | 100 | 100 | |||||||
2130108 | 病蟲害控制 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2130109 | 農產品質量安全 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2130110 | 執法監管 | 110 | 110 | 110 | |||||||
2130120 | 穩定農民收入補貼 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 34 | 34 | 34 | |||||||
2130126 | 農村公益事業 | 195 | 195 | 195 | |||||||
2130147 | 農資綜合補貼 | 150 | 150 | 150 | |||||||
2130199 | 其他農業支出 | 341 | 341 | 341 | |||||||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20 | 20 | 20 | |||||||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 500 | 500 | ||||||||
合計 | 2864.66 | 2364.66 | 2364.66 | 500 | |||||||
部門支出總表
單位:萬元
功能分類科目 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | ||||
2130101 | 行政運行 | 1354.66 | 1354.66 | |||
2130104 | 事業運行 | 100 | 100 | |||
2130108 | 病蟲害控制 | 20 | 20 | |||
2130109 | 農產品質量安全 | 20 | 20 | |||
2130110 | 執法監管 | 110 | 110 | |||
2130120 | 穩定農民收入補貼 | 20 | 20 | |||
2130124 | 農業組織化與產業化經營 | 34 | 34 | |||
2130126 | 農村公益事業 | 195 | 195 | |||
2130147 | 農資綜合補貼 | 150 | 150 | |||
2130199 | 其他農業支出 | 341 | 341 | |||
2130799 | 其他農村綜合改革支出 | 20 | 20 | |||
2130106 | 科技轉化與推廣服務 | 500 | 500 | |||
合計 | 2864.66 | 2864.66 | ||||
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