湘潭縣發(fā)展和改革局2017年度部門預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2017-06-06 15:05
一、部門職能
擬訂并組織實施全縣國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的戰(zhàn)略,中長期規(guī)劃、年度計劃和人口政策;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟社會發(fā)展,提出全縣國民經(jīng)濟發(fā)展和優(yōu)化重大經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的目標、政策,提出綜合運用各種經(jīng)濟手段和政策的建議;受縣人民政府委托,向縣人大作國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃執(zhí)行情況報告。研究分析國內(nèi)外、縣內(nèi)外經(jīng)濟形勢和發(fā)展情況,監(jiān)測全縣宏觀經(jīng)濟和社會發(fā)展態(tài)勢,承擔預(yù)測預(yù)警和信息引導責任;研究全縣宏觀經(jīng)濟運行、總量平衡、經(jīng)濟安全和總體產(chǎn)業(yè)安全等重要問題并提出宏觀調(diào)控措施和建議;負責協(xié) 調(diào)解決宏觀經(jīng)濟運行中的重大問題。負責匯總分析財政、金融等方面的情況,參與制定財政政策、金融政策并綜合分析財政、金融政策的執(zhí)行情況;擬訂并組織實施產(chǎn)業(yè)政策,監(jiān)督檢查產(chǎn)業(yè)政策的執(zhí)行;會同有關(guān)部門協(xié)調(diào)推進產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)業(yè)投資基金的發(fā)展和制度建設(shè),負責創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理;負責企業(yè)債券發(fā)行的審查和申報,監(jiān)督發(fā)行企業(yè)債券募集資金的使用。研究全縣經(jīng)濟體制改革和對外開放的重大問題;組織擬訂綜合性經(jīng)濟體制改革方案,協(xié)調(diào)有關(guān)專項經(jīng)濟體制 改革方案,會同有關(guān)部門做好專項經(jīng)濟體制改革之間的銜接;提出優(yōu)化所有制結(jié)構(gòu)和企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的建議,促進各種所有制企業(yè)的公平競爭和共同發(fā)展;指導和推進經(jīng)濟體制改革以及“兩型社會”建設(shè)綜合配套改革試驗工作。承擔規(guī)劃全縣重大建設(shè)項目和生產(chǎn)力布局的責任;擬訂全縣全社會固定資產(chǎn)投資總規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標、政策及措施,協(xié)調(diào)平衡需要安排政府投資和涉及重大建設(shè)項目的專項規(guī)劃;負責中央、省、市財政性建設(shè)資金項目的申報;編制并下達縣基本建設(shè)投資計劃;按規(guī)定權(quán)限審批、核準、審核重大建設(shè)項目、重大外資項目、境外資源開發(fā)類重大投資項目和大額用匯投資項目;負責對縣本級預(yù)算內(nèi)投資項目和受中央、省、市委托對在縣投資項目的概算審查;指導和監(jiān)督國外貸款建設(shè)資金的使用,引導民間投資方向;研究提出全縣利用外資和境外投資的戰(zhàn)略、總量平衡和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的目標和政策;研究提出縣中長期和年度重點建設(shè)項目、政府投資項目計劃并組織、協(xié)調(diào)實施;負責政府投資項目審批,組織實施政府投資項目計劃安排、評審論證、方案優(yōu)化、概算審查、后評價等工作;指導和協(xié)調(diào)全縣招標投標工作和政府投資項目代建管理工作,會同有關(guān)部門組織和監(jiān)督縣本級政府投資項目代建制實施;負責全縣重大項目庫建設(shè)和重大項目前期工作;組織開展重大建設(shè)項目稽察;指導工程咨詢業(yè)發(fā)展。組織擬訂綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負責協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接平衡相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大決策;研究并協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的有關(guān)重大問題,銜接農(nóng)村專項規(guī)劃和政策;會同有關(guān)部門擬訂服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策;牽頭負責全縣物流發(fā)展工作,擬訂現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,協(xié)調(diào)物流業(yè)發(fā)展重大布局;會同有關(guān)部門研究和擬訂高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,實施高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的宏觀指導,協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)裝備推廣應(yīng)用等方面的重大問題。推動全縣參與長株潭和“3+5”城市群戰(zhàn)略協(xié)作與分工,負責區(qū)域經(jīng)濟協(xié)作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào);研究分析區(qū)域經(jīng)濟和城鎮(zhèn)化發(fā)展情況,擬訂并組織實施全縣區(qū)域經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展規(guī)劃;會同有關(guān)部門研究擬訂全縣城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和重大政策措施;研究和貫徹國家中部崛起、長株潭城市群、兩型社會綜合配套改革試驗區(qū)的政策措施;擬訂并組織實施全縣以工代賑、鞏固退耕還林、新增糧食產(chǎn)能等規(guī)劃和計劃。負責重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控的責任;編制重要農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品和原材料進出口總量計劃并監(jiān)督計劃執(zhí)行,根據(jù)經(jīng)濟運行情況對進出口總量計劃進行調(diào)整;協(xié)助省市擬訂國家戰(zhàn)略物資儲備規(guī)劃,會同有關(guān)部門管理糧食、棉花和食糖等儲備。負責全縣公共資源交易活動的監(jiān)督管理,承擔縣公共資源交易管理委員會辦公室日常工作,制定公共資源交易部門聯(lián)席工作制度,負責公共資源交易的日常指導、綜合協(xié)調(diào)、監(jiān)督管理和考核評定工作;指導、協(xié)調(diào)全縣公共資源交易招標投標工作。負責全縣社會發(fā)展與國民經(jīng)濟的政策銜接;組織擬訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、總體規(guī)劃和年度計劃;組織擬訂人口中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和人口政策;參與擬訂科學技術(shù)、教育、文化、衛(wèi)生、民政等發(fā)展政策;會同有關(guān)部門提出促進就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會保障與經(jīng)濟協(xié)調(diào)發(fā)展的政策建議;協(xié)調(diào)社會事業(yè)發(fā)展和改革中的重大問題及政策。研究經(jīng)濟社會與資源、環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題;負責節(jié)能減排的綜合協(xié)調(diào)工作;組織擬訂發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟、全縣資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并協(xié)調(diào)實施;參與編制生態(tài)建設(shè)、環(huán)境保護規(guī)劃,協(xié)調(diào)生態(tài)建設(shè)和資源節(jié)約綜合利用的重大問題;綜合協(xié)調(diào)環(huán)保產(chǎn)業(yè)和清潔生產(chǎn)促進有關(guān)工作。宣傳貫徹執(zhí)行國家的價格法律、法規(guī)、方針、政策;負責市場物價形勢分析和發(fā)展趨勢預(yù)測;研究提出并通過價格和收費管理措施;負責價格調(diào)節(jié)基金的征收、管理,并向縣人民政府提出使用建議;研究制訂涉及價格、收費問題的重大改革方案;加強價格服務(wù)工作。組織實施全縣價格和收費方面的監(jiān)督檢查工作,依法查處轄區(qū)內(nèi)行政、事業(yè)、經(jīng)營服務(wù)性收費單位以及各企業(yè)、個體工商戶和其他組織的價格、收費違法案件;組織調(diào)查、認定和處罰各類違規(guī)收費、價格欺詐、價格壟斷、哄抬物價、低價傾銷、牟取暴利等不正當價格違法行為;組織開展全縣價格誠信、明碼標價活動;受理公民、法人和其它組織對價格、收費方面的投訴舉報,承辦價格舉報案件;負責市場重要商品的市場價格監(jiān)測工作。組織編制全縣國民經(jīng)濟動員和裝備動員規(guī)劃、計劃,組織實施國民經(jīng)濟動員和裝備動員有關(guān)工作;參與國民經(jīng)濟和社會發(fā)展、經(jīng)濟體制改革和對外開放有關(guān)地方性行政法規(guī)、規(guī)章的實施。完成縣人民政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
湘潭縣發(fā)展和改革局,是行政單位,下屬二級機構(gòu)4個。現(xiàn)有編制人數(shù)38人,實有在職人員46人,退休人員17人。實有車輛數(shù)2輛。
三、2017年部門預(yù)算安排情況:
1.部門預(yù)算收支總體情況。部門收入預(yù)算515.9346萬元,其中本級財政補助收入515.9346萬元。部門支出預(yù)算515.9346萬元,其中:預(yù)算撥款安排支出515.9346萬元,其他資金(含上年結(jié)轉(zhuǎn)收入)安排支出0萬元。
(一)基本支出情況。1.人員支出:工資、保險、對個人和家庭補助支出的構(gòu)成基本支出,共計353.5448萬元,2.其中商品服務(wù)支出情況(主要指機關(guān)運行經(jīng)費)是60.9633萬元,三公經(jīng)費安排預(yù)算支出30萬元。
(二)項目支出情況。專項支出合計72萬元。其中:重點工程管理經(jīng)費4萬元,會議室改造經(jīng)費20萬元,物資局改制后續(xù)支出18萬元,湘潭縣新能源啟動經(jīng)費30萬元。
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表1)
部門財政撥款收支總表
單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
515.9346 |
一、本年支出 |
515.9346 |
|
經(jīng)費撥款 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
515.9346 |
|
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
(四)教育支出 |
|||
|
(五)科學技術(shù)支出 |
|||
|
(六)文化體育與傳媒支出 |
|||
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總計 |
515.9346 |
支 出 總 計 |
515.9346 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表2)
一般公共預(yù)算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
預(yù)算數(shù) |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
人員支出 |
353.5448 |
353.5448 |
||||
|
一般商品和服務(wù)支出 |
60.9633 |
60.9633 |
||||
|
重點工程管理經(jīng)費 |
4 |
4 |
||||
|
會議室改造經(jīng)費 |
20 |
20 |
||||
|
物資局改制后續(xù)支出 |
18 |
18 |
||||
|
湘潭縣新能源啟動 |
30 |
30 |
||||
|
合 計 |
515.9346 |
443.9346 |
72 |
|||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表3)
一般公共預(yù)算基本支出表
單位:萬元
|
經(jīng)濟分類科目 |
基本支出 |
||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
人員經(jīng)費 |
公用經(jīng)費 |
|
|
類 |
款 |
||||
|
301 |
人員經(jīng)費 |
353.5448 |
353.5448 |
||
|
302 |
一般商品和服務(wù)支出 |
60.9633 |
60.9633 |
||
|
303 |
對個人和家庭的補助支出 |
29.4265 |
29.4265 |
||
|
合 計 |
443.9346 |
382.9713 |
60.9633 |
||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表4)
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
單位:萬元
|
上年預(yù)算數(shù) |
本年預(yù)算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
合計 |
因公 出國(境)費 |
公務(wù)用車購置及運行費 |
公務(wù)接待費 |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
小計 |
公務(wù)用車購置費 |
公務(wù)用車運行費 |
||||||
|
31.5 |
10.5 |
21 |
30 |
12 |
18 |
||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表5)
政府性基金預(yù)算支出表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
本年政府性基金預(yù)算財政撥款支出 |
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|
科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
我單位無此項指標 |
||||||
|
合計 |
||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表6)
部門收支總表
單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||
|
項目 |
預(yù)算數(shù) |
項目 |
預(yù)算數(shù) |
|
一、一般公共預(yù)算撥款 |
515.9346 |
一、本年支出 |
515.9346 |
|
經(jīng)費撥款 |
(一)一般公共服務(wù)支出 |
515.9346 |
|
|
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
(二)國防支出 |
||
|
二、政府性基金收入 |
(三)公共安全支出 |
||
|
三、納入專戶管理的非稅收入撥款 |
(四)教育支出 |
||
|
四、上級補助收入 |
(五)科學技術(shù)支出 |
||
|
五、其他收入 |
(六)文化體育與傳媒支出 |
||
|
(七)社會保障和就業(yè)支出 |
|||
|
(八)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 |
|||
|
(九)節(jié)能環(huán)保支出 |
|||
|
(十)城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
|||
|
(十一)農(nóng)林水支出 |
|||
|
(十二)交通運輸支出 |
|||
|
(十三)資源勘探信息等支出 |
|||
|
(十四)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
|||
|
(十五)金融支出 |
|||
|
(十六)國土海洋氣象等支出 |
|||
|
(十七)住房保障支出 |
|||
|
(十八)糧油物資儲備支出 |
|||
|
(十九)其他支出 |
|||
|
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
|||
|
收 入 總 計 |
515.9346 |
支 出 總 計 |
515.9346 |
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表7)
部門收入總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
一般公共預(yù)算撥款 |
政府性基金收入 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
上級補助收入 |
其他 收入 |
|||||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
經(jīng)費 撥款 |
納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款 |
|||||||
|
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
515.9346 |
515.9346 |
515.9346 |
|||||||||
|
合計 |
515.9346 |
515.9346 |
515.9346 |
||||||||
部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表格(表8)
部門支出總表
單位:萬元
|
功能分類科目 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||
|
科目編碼 |
科目名稱 |
|||||
|
類 |
款 |
項 |
||||
|
301 |
人員支出 |
353.5448 |
353.5448 |
|||
|
302 |
一般商品和服務(wù)支出 |
60.9633 |
60.9633 |
|||
|
30299 |
重點工程管理經(jīng)費 |
4 |
4 |
|||
|
30213 |
會議室改造經(jīng)費 |
20 |
20 |
|||
|
30299 |
物資局改制后續(xù)支出 |
18 |
18 |
|||
|
30203 |
湘潭縣新能源啟動 |
30 |
30 |
|||
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