湘潭縣白石鎮(zhèn)人民政府2016年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費預(yù)算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2016-08-14 16:25
一、白石鎮(zhèn)人民政府基本概況
(一)職能職責(zé)
1.在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律、法規(guī);負責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、群眾性、公益性、社會性工作。
2.負責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高民眾素質(zhì)為目的的活動,樹立文明新風(fēng)。
3.按照職責(zé)范圍,負責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的建設(shè)和管理、環(huán)境衛(wèi)生、環(huán)境保護等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。
4.負責(zé)鎮(zhèn)轄區(qū)內(nèi)的維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責(zé)民事調(diào)解、法律服務(wù)工作,維護居民的合法權(quán)益。
5.負責(zé)村、居委會的建設(shè)和管理,積極開展鎮(zhèn)區(qū)服務(wù)工作,大力興辦福利企業(yè),發(fā)動和組織鎮(zhèn)區(qū)成員開展各類公益活動;負責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會救濟、社會福利、文化、科普、體育、教育等工作。
6.發(fā)展鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟,為鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟組織提供人才、科技、信息和各類服務(wù),以經(jīng)濟、法律和必要的行政手段推動鎮(zhèn)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和維護市場經(jīng)濟秩序。
7.負責(zé)衛(wèi)生健康、勞動就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、民兵、兵役、僑務(wù)等工作。
8.指導(dǎo)和幫助村(居)民委員會搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮村(居)民委員會的群眾自治組織作用。
9.配合有關(guān)部門做好房屋拆遷、防汛、防風(fēng)、防火、動物防疫、防震、防災(zāi)和搶險工作。
10.向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。
11.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權(quán)益。
12.負責(zé)轄區(qū)內(nèi)安全生產(chǎn)和消防工作的指導(dǎo)、監(jiān)督。
13.會同有關(guān)部門做好轄區(qū)內(nèi)的企業(yè)服務(wù)、在地統(tǒng)計工作。
14.承辦鎮(zhèn)黨委和上級部門交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
2016年本鎮(zhèn)共有機構(gòu)11個,其中行政5個,包括:黨政綜合辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、民政和社會保障辦、綜治維穩(wěn)和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦;事業(yè)6個,包括:農(nóng)機農(nóng)技畜牧水產(chǎn)服務(wù)中心、林業(yè)站、水利站、文體廣播站、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)環(huán)保站、計生站。共有干部職工編制數(shù)共86人;目前實有在職人數(shù)110人,實有退休人員32人;在職人員中統(tǒng)發(fā)工資人員86人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
湘潭縣白石鎮(zhèn)人民政府只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2016年本部門收入預(yù)算2154.02萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款921.78萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入99.3萬元,上級補助收入1132.94萬元。
(二)支出預(yù)算:2016年本部門支出預(yù)算2154.02萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1093.05萬元,經(jīng)發(fā)支出11.19萬元,財政事業(yè)支出70.73萬元,公共安全支出155.11萬元,社會保障和就業(yè)支出50.08萬元,文化體育與傳媒支出11.62萬元,衛(wèi)生健康支出172.84萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.94萬元,農(nóng)林水支出198.78萬元,村級支出354.68萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2016年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算921.78萬元,其中,一般公共服務(wù)支出409.8萬元,占44.46% ;經(jīng)發(fā)支出8.76萬元,占0.95%;財政事業(yè)支出33.11萬元,占3.59%;公共安全支出30萬元,占3.25%;社會保障和就業(yè)支出20.44萬元,占2.22%;文化體育與傳媒支出2.92萬元,占0.32%;衛(wèi)生健康支出20.11萬元,占2.18%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出8.76萬元,占0.95%;農(nóng)林水支出33.2萬元,占3.6%;村級支出354.68萬元,占38.48%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2016年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1732.78萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2016年本部門項目支出預(yù)算421.24萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。
五、政府性基金預(yù)算支出
無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2016年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費662.62萬元。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2016年本部門機關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為66.12萬元,其中,公務(wù)接待費66.12萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費 萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。
(三)一般性支出情況:2016年本部門會議費預(yù)算13.44萬元,擬召開120次各類日常會議,人數(shù)500人,內(nèi)容為2016年人大會、2016年黨代會、各類招商引資會議、春風(fēng)行動招聘會、其他各類會議等;培訓(xùn)費預(yù)算18.06萬元,擬開展99.3次培訓(xùn),人數(shù)300人,內(nèi)容為財務(wù)報賬業(yè)務(wù)培訓(xùn)、入黨積極分子培訓(xùn)、其他業(yè)務(wù)培訓(xùn)等;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
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