湘潭縣譚家山鎮2023年預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2023-02-08 16:03
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化等工作。
。ǘC構設置
我鎮內設機構包括:14個行政村 , 3個社區,獨立核算站辦所 11個(黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然資源和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊),其中行政單位5個,事業單位6個,實有人數142人,其中在職142人,在職行政人員41人,事業人員101人,其中黨政綜合辦50人、財政所12人、經濟發展辦6人、社會治安和應急管理辦9人、社會事務辦7人、自然資源和生態環境辦8人、農業綜合服務中心22人、社會事務綜合服務中心16人、政務服務中心2人、退役軍人服務站3人、綜合執法隊7人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1.黨政綜合辦公室
2.財政所
3.經濟發展辦公室
4.社會治安和應急管理辦
5.社會事務辦
6.自然資源和生態環境辦
7.農業綜合服務中心
8.社會事務綜合服務中心
9.政務便民服務中心
10退役軍人服務站
11.綜合執法隊
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4302萬元,其中,一般公共預算撥款2507.5萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 22萬元,上級補助收入1772.5萬元。收入較去年減少620萬元,主要是減少一般非生產性支出,疫情防控得到緩解,減少項目投入。
。ǘ┲С鲱A算:2023年本部門支出預算4302萬元,其中,一般公共服務支出2114.56萬元,公共安全支出273.5萬元,文化旅游體育與傳媒支出69.9萬元,社會保障和就業支出120.56萬元,衛生健康支出110萬元,城鄉社區支出531.8萬元,農林水支出1081.68萬元。支出較去年減少620萬元,主要是因為壓減一般性支出和項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算2507.5萬元,其中,一般公共服務支出1331.5萬元,占53%;公共安全支出133.65萬元,占5.34%;文化旅游體育與傳媒支出30.24萬元,占1.19%;社會保障和就業支出44.56萬元,占1.8%;衛生健康支出104.88萬元,占4.18%;城鄉社區支出90萬元,占3.59%;節能環保支出16.88萬元,占0.68%;農林水支出755.79萬元,占30.22%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2023年本部門基本支出預算數2407.5萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
。ǘ╉椖恐С觯2023年本部門項目支出預算100萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經費:2023年本部門機關運行經費534 萬元,比上年預算減少197萬元,下降27 %,主要是壓減一般性支出。
。ǘ叭苯涃M預算:2023年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元,與上年持平,無此項安排。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算15.6萬元,擬召開40次會議,人數3000人,內容為人大會、黨代會、工作會議等;培訓費預算14.7萬元,擬開展6培訓,人數500人,內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓等;擬舉辦歡樂瀟湘等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算10萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2023年本部門政府采購預算總額328萬元,其中,貨物類采購預算218萬元;工程類采購預算29萬元;服務類采購預算81萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為4302萬元,其中,基本支出3041萬元,項目支出1261萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2023年部門預算表(詳見附件)
1、財政撥款收支情況表
2、一般公共預算支出表
3、一般公共預算基本支出表
4、一般公共預算基本支出表
5、政府性基金預算支出情況表
6、部門收支總體情況表
7、部門收支總體情況表
8、部門支出總體情況表
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