湘潭縣譚家山鎮2024年預算公開
湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2024-01-23 12:24
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定礦區綜合治理改造和產業結構調整方案,組織指導好各產業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、負責村、居委會的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化等工作。
(二)機構設置。
我鎮內設機構包括:14個行政村 , 3個社區,獨立核算站辦所 11個(黨政綜合辦、財政所、經濟發展辦、社會治安和應急管理辦、社會事務辦、自然和生態環境辦、農業綜合服務中心、社會事務綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法隊),其中行政單位5個,事業單位6個,實有人數132人,其中在職132人,在職行政人員41人,事業人員91人,其中黨政綜合辦49人、財政所10人、經濟發展辦7人、社會治安和應急管理辦9人、社會事務辦14人、自然和生態環境辦12人、農業綜合服務中心13人、社會事務綜合服務中心7人、政務服務中心2人、退役軍人服務站2人、綜合執法隊7人。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、黨政綜合辦公室
2、財政所
3、經濟發展辦公室
4、社會治安和應急管理辦
5、社會事務辦
6、自然資源和生態環境辦
7、農業綜合服務中心
8、社會事務綜合服務中心
9、政務便民服務中心
10、退役軍人服務站
11、綜合執法隊
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算4141萬元,其中,一般公共預算撥款2348萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 23萬元,上級補助收入1770萬元。收入較去年減少 161萬元,主要是減少一般非生產性支出,減少項目投入。
(二)支出預算2024年本部門支出預算4141萬元,其中,一般公共服務支出2061萬元,公共安全支出395萬元,文化旅游體育與傳媒支出52萬元,社會保障和就業支出40萬元,衛生健康支出231萬元,節能環保支出80萬元,城鄉社區支出324萬元,農林水支出958萬元。支出較去年減少161萬元,主要是因為壓減一般性支出和項目支出。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算2348萬元,其中,一般公共服務支出1224萬元,占52.13%;公共安全支出131萬元,占5.57%;文化旅游體育與傳媒支出36萬元,占1.53%;社會保障和就業支出29萬元,占1.23%;衛生健康支出103萬元,占4.38%;城鄉社區支出105萬元,占4.47%;節能環保支出45萬元,占1.92%;農林水支出675萬元,占28.74%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數2827萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:
2024年本部門項目支出預算100萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,
五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金支出預算。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關運行經費561萬元,比上年預算增加27萬元,上漲5 %,主要是委托業務的支出增加。
(二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算17.74萬元,擬召開45次會議,人數2500人,內容為人大會、黨代會、工作會議等;培訓費預算17.5萬元,擬開展15次培訓,人數500人,內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓等;擬舉辦歡樂瀟湘等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算10萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額274萬元,其中,貨物類采購預算194.8萬元;工程類采購預算44萬元;服務類采購預算35.2萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車 0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4141萬元,其中,基本支出2827萬元,項目支出1314萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的三公經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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