湘潭縣譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2019-08-06 14:59
目錄:
第一部分 譚家山鎮(zhèn)概況
第二部分 譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
第三部分 譚家山鎮(zhèn)2018年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算表
第一部分 譚家山鎮(zhèn)概況
一、部門職責(zé)
1、制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃,制定礦區(qū)綜合治理改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案,組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn),搞好商品流通,協(xié)調(diào)好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作,抓好招商引資,人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
2、制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃,部署重點(diǎn)工程建設(shè),地方道路建設(shè)及公共設(shè)施,水利設(shè)施的管理,負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù),做好護(hù)林防火工作。
3、負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益,取締非法經(jīng)濟(jì)活動,調(diào)解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。
4、按計(jì)劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計(jì)劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強(qiáng)財政實(shí)力。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我鎮(zhèn)現(xiàn)有耕地面積33916.84 畝,行政村 14 個,社區(qū) 3 個,獨(dú)立核算站辦所 11 個,其中行政單位5個,事業(yè)單位6個,實(shí)有人數(shù)201人,其中在職155人,退休46人,在職行政人員47人,事業(yè)人員108人,其中政府115人、財政9人、民政8人、計(jì)生5人、推廣服務(wù)中心17人、林業(yè)6人、水利7人、規(guī)劃6人、文化廣播6人、安監(jiān)4人。
第二部分 譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算情況說明
一、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度收入支出決算總體情況說明
2018年度收入4923萬元,與2017年6414萬元相比,減少1491萬元,減少23%,支出4923萬元,2017年6414萬元相比,減少1491萬元,減少23%,本年結(jié)余0萬元。
2018年決算總收入4923萬元,預(yù)算收入安排3619萬元(其中政府性基金預(yù)算50萬元),當(dāng)年的決算總收入占預(yù)算收入的136%;2018年決算總支出4923萬元,預(yù)算支出安排3619萬元,當(dāng)年總支出占支出預(yù)算的136%。
全年收支平衡,無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
二、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)4923萬元,其中:財政撥款收入3619萬元,占73%;其他補(bǔ)助收入1304萬元,占27%。
無其他有關(guān)說明內(nèi)容。
三、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)4923萬元,其中:一般公共服務(wù)支出3463萬元,占70%;國防支出(民兵武裝)3萬元,占0.06%;公共安全支出14萬元,占0.3%;文化體育與傳媒支出10.1萬元,占0.3%;社會保障和就業(yè)支出195萬元,占4%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出86萬元,占1.8%;節(jié)能環(huán)保支出207萬元,占4.44%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元,占0.1%,農(nóng)林水支出677萬元,占13.8%; 資源勘探信息等支出11萬元,占0.22%,住房保障支出200萬元,占4%,其他支出50萬元,占0.1,全年嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
四、關(guān)于2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入3569萬元,2017年5288萬元相比,減少了1719萬元,減少33%。增減變化的主要原因是:上級政府對我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少,礦區(qū)綜合治理投入減少。
與預(yù)算相比情況。
2018年度財政撥款收入3569萬元,預(yù)算是3569萬元。2018年度財政撥款支出3569萬元,預(yù)算3569萬元,全年財政撥款收支平衡。
五、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出3569萬元,2017年5288萬元相比,減少了1719萬元,減少33%。增減變化的主要原因是:上級政府對我鎮(zhèn)的追加指標(biāo)減少了。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
本年財政撥款支出合計(jì)3569萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2471萬元,占68%;國防支出(民兵武裝)3.2萬元,占0.08%;公共安全支出12.2萬元,占0.3%;文化傳媒支出4.6萬;占0.12%;社會保障和就業(yè)支出157萬元,占4.3%;醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出64萬元,占1.8%;節(jié)能環(huán)保支出35萬元,占0.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出7萬元;占0.2;農(nóng)林水支出604萬元,占16.7%; 資源勘探信息支出11萬元,占0.3% ;住房保障支出200萬元,占5.5%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2018年度一般公共預(yù)算支出3569萬元。與上年5288萬元相比,較少1719萬元,減少33%。增減變化的主要原因是:項(xiàng)目較上年減少許多,相應(yīng)的專項(xiàng)資金支出和上年度相比減少的原因是對礦區(qū)和沉陷區(qū)專項(xiàng)支出減少。按經(jīng)濟(jì)分類科目:工資福利支出1673萬元,其中基本工資支出634萬元;津補(bǔ)貼支出89萬元;獎金支出315萬元;伙食補(bǔ)助支出1萬元;績效工資支出244萬元;基本養(yǎng)老保險支出289萬元;職業(yè)年金支出89萬元;其他工資福利支出12萬元;商品和服務(wù)支出1896萬元,其中辦公費(fèi)77萬元;印刷費(fèi)111萬元;手續(xù)費(fèi)2.6萬元;水費(fèi)1.6萬元;電費(fèi)16萬元;郵電費(fèi)13萬元;差旅費(fèi)0.7萬,維修費(fèi)16.1萬元;租賃費(fèi)0.5萬元;會議費(fèi)11.5萬,培訓(xùn)費(fèi)1.9萬,接待費(fèi)5.9萬,專業(yè)材料費(fèi)4.2萬元;勞務(wù)費(fèi)36萬元,委托業(yè)務(wù)費(fèi)1598萬元;對個人和家庭的補(bǔ)助0.9萬元。
六、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年工資福利支出1673萬元,2017年為1109萬元,增加436萬元,增加39%;增加原因增加了人員,以及2017年的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金應(yīng)付未付部分。2018年商品和服務(wù)支出1896萬元,2017年為3952萬元,減少2056萬元。減少原因2018年大力壓縮非生產(chǎn)性開支,大大提高了資金使用效益。
七、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年5.9萬元,主要用于公務(wù)接待支出。
2017年40.7萬元,2018年5.9萬元,較上年減少34.8萬元,我鎮(zhèn)大力壓縮非生產(chǎn)性開支,減少不必要的接待。
八、關(guān)于譚家山鎮(zhèn)2018年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入50萬元,2017年收入17萬元,較去年增加33萬元。
九、其他重要事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本年財政撥款支出合計(jì)4923萬元,其中工資福利支出1817萬元,商品和服務(wù)支出2944萬元,對個人和家庭的補(bǔ)助支出83萬元,資本性支出79萬元;一般公共預(yù)算財政撥款支出3569萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)1674萬元,日常公用經(jīng)費(fèi)1439萬元,項(xiàng)目支出456萬元; 本部門2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3463 萬元,比2017年增加1354 萬元,增長40%。主要原因是:人員的增加,規(guī)劃環(huán)保等部門的大力投入。
(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額78萬元,其中:政府采購貨物支出78萬元。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2018年12月31日,本部門共有車輛0輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0 輛。
十、特殊名詞解釋
(無名詞解釋注明本單位無特殊名詞解釋)
第三部分 預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況良好
第四部分 譚家山鎮(zhèn)2018年度部門決算表(單位:萬元)
(1)部門收入支出決算總表
(2)部門收入決算表
(3)部門支出決算表
(4)部門財政撥款收入支出決算總表
(5)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
(6)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
(7)一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
(8)政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
附件:
- 全部留言
- /
- 評論
- 有用()


