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索引號:4303000006/2024-1304631 發布機構:烏石鎮 發布目錄:財政信息

湘潭縣烏石鎮人民政府2024年部門預算和“三公“經費預算公開

湘潭縣人民政府門戶網站 www.hrlh.com.cn 發布時間:2024-05-30 08:53

  目 錄

  第一部分 2024年部門預算說明

  第二部分 2024年部門預算表

  1、部門收支總體情況表

  2、部門收入總體情況表

  3、部門支出總體情況表

  4、財政撥款收支情況表

  5、一般公共預算支出表

  6、一般公共預算基本支出表

  7、一般公共預算“三公”經費支出表

  8、政府性基金預算支出情況表

  第一部分  部門預算說明

  一、烏石鎮人民政府基本概況

  (一)職能職責

  1、在鎮黨委的領導下,貫徹執行黨的路線、方針、政策和國家的各項法律法規;負責鎮轄區內地區性、群眾性、公益性、社會性工作。

  2、負責精神文明建設工作,積極組織以提高民眾素質為目的的活動,樹立文明新風。

  3、按照職責范圍,負責鎮轄區內的建設和管理、環境衛生、環境保護等監督、管理、服務工作。

  4、負責鎮轄區內的維護穩定及社會治安綜合治理工作,依照有關規定做好出租屋和外來暫住人員的管理工作;負責民事調解、法律服務工作,維護居民的合法權益。

  5、負責村、社區的建設和管理,積極開展鎮區服務工作,大力興辦福利企業,發動和組織鎮區成員開展各類公益活動;負責擁軍優屬、優撫安置、社會救濟、社會福利、社區文化、科普、體育、教育等工作。

  6、發展鎮區經濟,為鎮區經濟組織提供人才、科技、信息和各類服務,以經濟、法律和必要的行政手段推動鎮區經濟發展和維護市場經濟秩序。

  7、負責衛生健康、勞動就業、安全生產管理、民兵、兵役、僑務等工作。

  8、指導和幫助社區搞好組織建設和制度建設。

  9、配合有關部門做好房屋拆遷、防汛、防風、防火、動物防疫、防震、防災和搶險工作。

  10、向縣人民政府反映居民群眾的意見和要求,辦理人民群眾來信來訪事項。

  11、負責轄區內普法教育工作,維護老人、婦女兒童的合法權益。

  12、負責轄區內安全生產和消防工作的指導、監督。

  13、會同有關部門做好轄區內的企業服務、在地統計工作。

  14、承辦鎮黨委和上級部門交辦的其他事項。

  (二)機構設置

  部門預算編制人數:行政編制35人;事業編制69人;實有在職人員104人;退休人員33人。機構設置為:黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務辦公室、自然資源和生態環境辦公室、社會治安和應急管理辦公室、財政所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、退役軍人服務站、綜合執法大隊。

  二、部門預算單位構成

  本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:

  1、黨政綜合辦公室

  2、經濟發展辦公室

  3、社會事務辦公室

  4、自然資源和生態環境辦公室

  5、社會治安和應急管理辦公室

  6、財政所

  7、社會事務綜合服務中心

  8、農業綜合服務中心

  9、政務服務中心

  10、退役軍人服務站

  11、綜合執法大隊

  三、部門收支總體情況

  (一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算3611萬元,其中,一般公共預算撥款1927萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,上級補助收入1684萬元。收入較去年減少491萬元,主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

  (二)支出預算:2024年本部門支出預算3611萬元,其中,一般公共服務2085萬元,公共安全256萬元,教育0 萬元,科學技術0萬元,社會保障和就業支出107萬元,衛生健康支出75萬元,城鄉社區支出305萬元,農林水支出1273萬元。支出較去年減少197萬元,主要是因為壓減一般性支出和項目支出。

  四、一般公共預算撥款支出預算

  2024年本部門一般公共預算撥款支出預算1948萬元,其中,一般公共服務支出1075萬元,占55.2%;公共安全支出113萬元,占5.8%;教育0 萬元,占0.00%;科學技術0萬元,占0.00%;文化旅游體育與傳媒支出0萬元,占0%;社會保障和就業支出88萬元,占4.5%;衛生健康支出48萬元,占2.5%;城鄉社區支出137萬元,占7%;農林水支487萬元,占25%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數1522萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。

  (二)項目支出:2024年本部門項目支出預算426萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:對村運轉經費支出337萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的補助等方面;項目性專項和業務工作專項支出89萬元,主要用于武裝征兵、人居環境整治、綜治維穩、防汛抗旱、小一小二型水庫管護、行政執法等方面。

  五、政府性基金預算支出

  2024年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

  (一)機關運行經費:2024年本部門的機關運行經費373萬元。

  (二)“三公”經費預算:2024年本部門“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。

  (三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算15萬元,擬召開45次會議,人數4800人,內容為人大會、黨代會、工作會議等;培訓費預算20萬元,擬開展10期培訓,人數1000人,內容為事業編干部網絡技能職能培訓、干部職工業務培訓、鎮村干部財政支農政策培訓、農民技能培訓等。擬舉辦0次節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。

  (四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額   678萬元,其中,貨物類采購預算251萬元;工程類采購預算80萬元;服務類采購預算347萬元

  (五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0 輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。

  (六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為4101萬元,其中,基本支出2155萬元,項目支出1946萬元,具體績效目標詳見報表。本部門無重點績效評價項目。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  湘潭縣烏石鎮人民政府

  2024年1月16日

  第二部分 2024年部門預算表

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表1)

  部門財政撥款收支總表

  單位:萬元

 收  入

    支   出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

1927

一、本年支出

1927

  經費撥款

1927

(一)一般公共服務支出

1103

  納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

0

(三)國防支出

二、政府性基金收入

0

(四)公共安全支出

112

(五)教育支出

(六)科學技術支出

(七)文化旅游體育與傳媒支出

(八)社會保障和就業支出

70

(九)衛生健康支出

49

(十)節能環保支出

(十一)城鄉社區支出

101

(十二)農林水支出

492

(十三)交通運輸支出

(十四)資源勘探信息等支出

(十五)商業服務業等支出

(十六)金融支出

(二十一)災害防治及應急管理支出

二、結轉下年

收 入 總計

1927

支 出 總 計

1927

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表2)

  一般公共預算支出表

  單位:萬元

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

類   款  項

201

一般公共服務支出

1949

1103

846

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1806

998

808

2010301

行政運行

1757

956

801

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

49

42

7

20104

發展與改革事務

78

63

15

2010499

其他發展與改革事務支出

78

63

15

20106

財政事務

65

42

23

2010601

行政運行

65

42

23

204

公共安全支出

226

112

114

20499

其他公共安全支出

226

112

114

2049901

其他公共安全支出

226

112

114

208

社會保障和就業支出

130

70

60

20801

人力資源和社會保障管理事務

75

42

33

2080199

其他人力資源和社會保障管理支出

75

42

33

20828

退役軍人管理事務

55

28

27

2082899

其他退役軍人事務管理支出

55

28

27

210

衛生健康支出

68

49

19

21001

衛生健康管理事務

68

49

19

2100199

其他衛生健康管理事務支出

68

49

19

212

城鄉社區支出

230

101

129

21201

城鄉社區管理事務

43

35

8

2120104

城管執法

43

35

8

21205

城鄉社區環境衛生

187

66

121

2120501

城鄉社區環境衛生

187

66

121

213

農林水支出

1008

492

516

21399

其他農林水支出

419

353

66

2139999

農業綜合服務中心

419

353

66

21307

農村綜合改革

589

139

450

2130705

村級轉移支付

589

139

450

合    計

3611

1927

1684

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表3)

  一般公共預算基本支出表

  單位:萬元

經濟分類科目

基本支出

科目編碼

科目名稱

合計

人員經費

公用經費

 類 款 

301

工資福利支出

1320

1320

0

30101

基本工資

393

393

0

30102

津貼補貼

118

118

0

30103

獎金

248

248

0

30104

社會保障繳費

211

211

0

30105

伙食費

56

56

0

30106

績效工資

162

162

0

30107

住房公積金

115

115

0

30108

其他工資福利

17

17

0

302

商品和服務支出

161

0

161

30201

  辦公費

16

0

16

30202

水費

1

0

1

30203

  電費

5

0

5

30204

 郵電費

1

0

1

30205

差旅費

4

0

4

30206

維修(護)費

3

0

3

30207

會議費

3

0

3

30208

 培訓費

3

0

3

30209

公務接待費

0

0

0

302010

  委托業務費

0

0

0

302011

  工會經費

13

0

13

302012

 福利費

16

0

16

302013

公務用車運維費

70

0

70

302014

其他商品和服務

26

0

26

303

對個人和家庭補助

5

5

0

30301

離休費

0

0

0

30302

 退休費

0

0

0

30303

撫恤金

5

5

0

30307

生活補助

0

0

0

304

其他資本性支出

0

0

0

30401

辦公設備購置

0

0

0

30402

專用設備購置

0

0

0

合  計

1486

1325

161

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表4)

  一般公共預算“三公”經費支出表

  單位:萬元

上年預算數

本年預算數

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公

出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

 小計 公務用車購置費  公務用車運行費  小計  公務用車購置費  公務用車運行費 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表5)

  政府性基金預算支出表

  單位:萬元

功能分類科目

本年政府性基金預算財政撥款支出

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 類 款  項 

無此項指標

合計

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表6)

  部門收支總表

  單位:萬元

收入

支出

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款

1927

一、本年支出

3611

   經費撥款

1927

(一)一般公共服務支出

1949

   納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

0

(三)國防支出

0

二、政府性基金收入

0

(四)公共安全支出

226

三、納入專戶管理的非稅收入撥款

0

(五)教育支出

0

四、上級補助收入

1684

(六)科學技術支出

0

五、其他收入

0

(七)文化旅游體育與傳媒支出

0

(八)社會保障和就業支出

130

(九)衛生健康支出

68

(十)節能環保支出

0

(十一)城鄉社區支出

230

(十二)農林水支出

1008

(十三)交通運輸支出

0

(十四)資源勘探信息等支出

0

(十五)商業服務業等支出

0

(十六)金融支出

0

(二十一)災害防治及應急管理支出

0

二、結轉下年

0

    收入總計

3611

支 出 總 計

3611

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表7)

  部門收入總表

  單位:萬元

功能分類科目

 合計

一般公共預算撥款 

 政府性基金收入

納入專戶管理的非稅收入撥款

上級補助收入

其他收入

 科目編碼  科目名稱 
 類  款  項 小計  經費撥款  納入一般公共預算管理的非稅收入撥款

201

一般公共服務支出

1949

1103

1103

0

0

0

846

0

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1806

998

998

0

0

0

808

0

2010301

行政運行

1757

956

956

0

0

0

801

0

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

49

42

42

0

0

0

7

0

20104

發展與改革事務

78

63

63

0

0

0

15

0

2010499

其他發展與改革事務支出

78

63

63

0

0

0

15

0

20106

財政事務

65

42

42

0

0

0

23

0

2010601

行政運行

65

42

42

0

0

0

23

0

204

公共安全支出

226

112

112

0

0

0

114

0

20499

其他公共安全支出

226

112

112

0

0

0

114

0

2049999

其他公共安全支出

226

112

112

0

0

0

114

0

208

社會保障和就業支出

130

70

70

0

0

0

60

0

20801

人力資源和社會保障管理事務

75

42

42

0

0

0

33

0

2080199

其他人力資源和社會保障管理支出

75

42

42

0

0

0

33

0

20828

退役軍人管理事務

55

28

28

0

0

0

27

0

2082899

其他退役軍人事務管理支出

55

28

28

0

0

0

27

0

210

衛生健康支出

68

49

49

0

0

0

19

0

21001

衛生健康管理事務

68

49

49

0

0

0

19

0

2100199

其他衛生健康管理事務支出

68

49

49

0

0

0

19

0

212

城鄉社區支出

230

101

101

0

0

0

129

0

21201

城鄉社區管理事務

43

35

35

0

0

0

8

0

2120104

城管執法

43

35

35

0

0

0

8

0

21205

城鄉社區環境衛生

187

66

66

0

0

0

121

0

2120501

城鄉社區環境衛生

187

66

66

0

0

0

121

0

213

農林水支出

1008

492

492

0

0

0

516

0

21307

農村綜合改革

803

353

353

0

0

0

450

0

2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

753

353

353

0

0

0

400

0

2130701

對村一事一議的補助

50

0

0

0

0

0

50

0

21399

其他農林水支出

66

0

139

0

0

0

66

0

2139999

其他農林水支出

66

0

139

0

0

0

66

0

 合計

3611

1927

1927

0

0

0

1684

0

  部門預算和“三公”經費預算公開表格(表8)

  部門支出總表

  單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

  科目編碼  科目名稱 
 類  款  項

201

一般公共服務支出

1949

1628

321

20103

政府辦公廳(室)及相關機構事務

1806

1490

316

2010301

行政運行

1757

1441

316

2010399

其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出

49

49

0

20104

發展與改革事務

78

73

5

2010499

其他發展與改革事務支出

78

73

5

20106

財政事務

65

65

0

2010601

行政運行

65

65

0

204

公共安全支出

226

107

119

20499

其他公共安全支出

226

107

119

2049901

其他公共安全支出

226

107

119

208

社會保障和就業支出

130

100

30

20801

人力資源和社會保障管理事務

75

55

20

2080199

其他人力資源和社會保障管理支出

75

55

20

20828

退役軍人管理事務

55

45

10

2082899

其他退役軍人事務管理支出

55

45

10

210

衛生健康支出

68

58

10

21001

衛生健康管理事務

68

58

10

2100199

其他衛生健康管理事務支出

68

58

10

212

城鄉社區支出

230

113

117

21201

城鄉社區管理事務

43

43

0

2120104

城管執法

43

43

0

21205

城鄉社區環境衛生

187

70

117

2120501

城鄉社區環境衛生

187

70

117

213

農林水支出

1008

149

859

21399

其他農林水支出

205

149

56

2139999

農業綜合服務中心

205

149

56

21307

農村綜合改革

803

0

803

2130701

對村級公益事業建設的補助

50

0

50

2130705

村級轉移支付

753

0

753

 合計

3611

2155

1456

 
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