湘潭縣信訪局2021年部門預算公開
湘潭縣人民政府門戶網(wǎng)站 www.hrlh.com.cn 發(fā)布時間:2021-07-29 15:31
目 錄
第一部分 湘潭縣信訪局2021年度部門預算說明
第二部分 湘潭縣信訪局2021年度部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、財政撥款收支情況表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出情況表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責處理人民群眾和境外人士給縣委、縣人民政府及其領導同志的來信,接待群眾來訪,著力做好群眾集體上訪的接待及勸返、化解及穩(wěn)定工作,認真做好縣委、縣政府領導同志接待上訪群眾,研究處理重大疑難信訪事項的組織服務工作。
2、承辦省委、省政府和市委、市政府及縣委、縣政府交辦的信訪事項,督促檢查領導同志批示件落實情況;向全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、縣直單位交辦信訪事項,督促檢查交辦事項處理落實情況。
3、綜合反映群眾來信來訪中提出的意見、建議和問題,開展調(diào)查研究,提供信訪信息,為縣委、縣政府決策和指導工作服務。
4、根據(jù)上級要求、派員協(xié)助省、市信訪局處理我縣群眾赴省赴市上訪事項,確保重要節(jié)日、重大政治活動期間省、市社會政治穩(wěn)定。
5、根據(jù)縣委、縣政府的指示,部署和安排全縣信訪工作,并進行檢查督促,指導全縣的信訪業(yè)務和信訪部門的辦公自動化建設,組織信訪干部的培訓,開展對信訪工作的宣傳,總結(jié)推廣信訪工作經(jīng)驗,提出改進和加強信訪工作的建議,并對在信訪工作中的失職、瀆職行為提出處理意見。
6、做好重復信訪的處理、穩(wěn)定和教育、疏導工作,通知相關部門,按照有關規(guī)定做好相關工作。
7、負責做好縣聯(lián)席會議的日常工作,承辦縣委、縣人民政府及其辦公室交辦的其他事項。
(二)機構設置
湘潭縣信訪局,是獨立核算的行政單位。內(nèi)設局綜合辦公室、群工辦、信電辦理股、復查復核辦、協(xié)調(diào)督辦股等5個股室,以及人民群眾來訪接待中心、網(wǎng)信投訴中心等2個股級事業(yè)機構。
現(xiàn)有編制數(shù)20個,實有在職人員20人,其中統(tǒng)發(fā)人員18人,人事代理1人,聘用人員1人;退休人員4人。車輛編制數(shù)1輛,實有1輛。全部納入2021年部門預算編制范圍。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、2021年部門收支總體情況
(一)收入預算,包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算558.12萬元,其中,一般公共預算撥款558.12萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年預算減少92.72萬元,主要是政府化解金融債務風險的需要造成部門預算整體壓減。
(二)支出預算,2021年年初預算數(shù)558.12萬元,其中:2021年本部門支出預算558.12萬元,其中:一般公共服務558.12萬元。支出預算較去年減少92.72萬元,主要是政府化解金融債務風險的需要造成部門預算整體壓減。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算558.12萬元,其中,一般公共服務支出558.12萬元,占100%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年本部門基本支出預算數(shù)217.96萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中工資福利支出180.36萬元,商品和服務支出37.20萬元,對個人和家庭的補助0.40萬元。
(二)項目支出:2021年本部門項目支出預算340.16萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括項目性專項和業(yè)務性專項。其中:
1、信訪專項基金330.00萬元,其中預算內(nèi)經(jīng)費安排330.00萬元,用于信訪局日常運轉(zhuǎn)及完成正常信訪工作任務的開支。
2、信訪管理事務支出10.16萬元,其中預算內(nèi)經(jīng)費安排10.16萬元,用于人事代理人員的工資支出及勞務派遣人員工資支出。
以上兩項均為業(yè)務性專項。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費
2021年本部門機關本級運行經(jīng)費37.20萬元,比2020年預算增加16.59萬元,上升80.49%,主要是因為2021年公務出行交通補助納入統(tǒng)計測算范圍,而2020年未納入部門運行經(jīng)費安排。
(二)“三公”經(jīng)費預算
2021年本部門機關本級“三公”經(jīng)費預算數(shù)為6.50萬元,其中,公務接待費1.70萬元,公務用車購置及運行費4.80萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4.80萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經(jīng)費預算與2020年持平。
(三)一般性支出情況:2021年本部門會議費預算3.00萬元,擬召開全縣信訪維穩(wěn)工作會議,人數(shù)180人,內(nèi)容為總結(jié)上年度信訪維穩(wěn)工作情況以及安排部署本年度信訪工作內(nèi)容,預算主要用于會議資料及獎勵證書、獎牌的印刷制作0.50萬元,會議表彰的獎金2.50萬元;培訓費預算0.85萬元,擬開展至少四次信訪專干業(yè)務培訓,人數(shù)320人次,內(nèi)容為信訪業(yè)務專項培訓,預算主要用于培訓資料的搜集整理及印刷0.45萬元,邀請專業(yè)授課講師講課費0.40萬元;無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動等,經(jīng)費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預算總額39.14萬元,其中,貨物類采購預算19.74萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算19.40萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理,2021年無重點績效項目。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為558.12萬元,其中,基本支出217.96萬元,項目支出340.16萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用設備及信息網(wǎng)絡、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、基本支出:是指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:是指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
第二部分 2021年部門預算表
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